根据学校统一部署,2024年6月4日,资产公司财务收支审计进点会在资产公司505会议室召开。会议由校审计处处长潘国忠主持,审计组全体成员、巡察组相关人员出席会议,资产公司经营班子、所属企业负责人等参加会议。
会议宣读了《关于对资产经营公司财务收支进行审计的通知》,详细介绍了审计工作安排。潘国忠对近年来资产公司及所属企业取得的成效给予了充分肯定,并对此次审计工作提出三点意见:一是要正确认识审计工作,二是正确把握落实审计重点,三是充分利用好审计成果;希望资产公司及所属企业在审计期间全力支持配合工作,实事求是提供相关材料,配合审计组开展工作,严格按照学校审计工作要求,及时落实各项整改。
资产公司总经理陈耀对审计组的到来表示热烈欢迎,并对校审计处多年来对资产公司的关心支持表示衷心的感谢;他简要介绍了公司及所属企业基本情况,认为此次审计既是对校属企业管理经营工作的一次全面体检,也是企业发展情况的精准把脉,更是对公司更好推动校属企业实现高质量发展的有力鞭策,并代表资产公司及所属企业作了三点表态:一是切实提高站位,深化思想认识;二是全力支持配合,细化责任落实;三是坚决抓好整改,确保时效实效,严格按照审计组要求,以最坚决的态度、最务实的作风、最严格的标准、最有力的举措支持配合审计组工作,共同完成好本次审计任务。